為推動內(nèi)控體系的建設(shè)及實施,更好防范經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險,不斷提高學(xué)校依法治校水平,由審計處、計財處牽頭,聯(lián)合四川志立誠財稅咨詢有限公司,組織學(xué)校黨政辦公室、國有資產(chǎn)管理處、基本建設(shè)處等部門密切配合,順利完成了學(xué)校2024年內(nèi)部控制評價及風(fēng)險評估工作。 
此次評價從單位層面、預(yù)決算管理、收支管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項目管理等方面出發(fā),針對學(xué)校內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程情況進(jìn)行摸底,對重要經(jīng)濟(jì)活動支出進(jìn)行檢查,以及對學(xué)校內(nèi)部控制制度體系建立和執(zhí)行的有效性進(jìn)行全面的調(diào)查和評估,掌握了學(xué)校內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和存在的問題,為學(xué)校優(yōu)化管理流程、完善制度建設(shè)提供了重要參考,也為學(xué)校防范風(fēng)險、保障資金安全提供了有力保障。 圖/文 審計處 |